纪监审工作
为进一步推动武汉分院内部审计工作组财务小组、审计小组知识互通、技能互补,6月26日,武汉分院举办2026年度内部审计工作组财务审计“双向”交流培训会,聚焦分析测试业务费管理、财会监督、财务信息化等内容开展交流学习研讨。
武汉植物园资产财务处处长陈艳从问题着手,结合财政部、科技部印发的《关于进一步加强科学事业单位内部控制建设的指导意见》,围绕分析测试业务费管理的内部控制,系统讲解了公共实验平台业务管理、供应商遴选、合同管理等方面的内容。武汉文献中心资产财务处处长金俊华介绍了信息化背景下的财会监督工作,深入解读预算一体化系统、预算管理流程、ARP系统的监督规则等内容,详细介绍了信息化手段在异常风险的识别、监督对象的精准画像等财会监督领域的运用方法。水生所党务办公室纪监审干部邵琦总结了一线财务审计实操的经验,从审计视角反向剖析了在预算管理、货币资金、往来款等财务方面的审计流程、审计方法,并复盘了典型案例。
下一步,武汉分院将持续深化内部审计工作组各小组之间的联动交流工作机制,凝聚工作合力,为科技事业的高质量发展筑牢坚实的财经保障防线。
新闻